Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)

Как отчитаться в налоговой за продажу автомобиля, надо ли уведомлять

Как заполнить при продаже машины, которой владели менее 3 лет{q}

Самой важной функцией договора купли-продажи автомобиля для продавца является возможность снизить налогооблагаемую базу либо полностью избежать уплаты налога на доходы физических лиц.

Например, если автомобиль был приобретён в 2015 году за 430 000 р., а в 2017 году продан за 300 000, то сумма НДФЛ составит 39 000 р. (300 000 р.*13%). Однако, при наличии ДКП, составленного при покупке автомобиля и договора, составленного при его продаже, налогоплательщик может доказать, что транспортное средство было продано дешевле, чем приобретено, из чего следует, что доход от продажи получен не был и налогооблагаемая база отсутствует.

https://www.youtube.com/watch{q}v=9_G7K5EPSP4

Другой вариант. Автомобиль купили за 350 000 р., через год продали за 380 000 р. Если бывший владелец не может доказать разницу между ценами покупки и продажи, то база составит 380 000 р., а сумма налога 49 400 р. (380 000 р.*13%).

При наличии ДКП заключённых при покупке и продаже автомобиля, сумма НДФЛ подлежащая уплате составит 3 900 р. ((380 000 р.-350 000 р.)*13%). Стоит учитывать, что случаи, когда продавец имеет право на налоговый вычет, здесь не рассматриваются.

Продажа имущества для его владельца означает получение дохода, который, как известно, должен облагаться подоходным налогом по ставке, установленной НК РФ.

Если реализован за плату автомобиль, то продавец должен отчитаться перед налоговым органом, показав приобретенные средства с посредством отчета 3-НДФЛ и заплатив налог.

Не все продавцы машин должны формировать 3-НДФЛ и уплачивать с продажной стоимости налог. П.17.1 ст.217 утверждает, что граждане, получившие денежные средства по факту продажи движимого имущества, срок владения которым составлял 3 или более лет, освобождаются от налоговой обязанности. При этом есть исключение: если гражданин использовал проданный ТС в предпринимательской деятельности, то по факту продажи перечисляется налог в любом случае.

Если автомобилем человек пользовался менее 3 лет, то сдача 3-НДФЛ в ИФНС обязательна, в том числе и при нулевом налоге к уплате в связи с применением имущественного вычета.

Ставка, по которой облагается полученный доход, составляет 13%.

Неподача в срок налоговой декларации заставляет нарушителя платить штраф 1тыс.руб. Если же и налог не будет вовремя заплачен, то начисляются пени за каждый просроченный день.  Срок для уплаты НДФЛ — не позднее 15 июля года, следующего за годом оформления реализации авто.

Имущественный вычет

Даже при пользовании автомобиля менее 3 лет не у всех появится обязанность по перечислению НДФЛ, связано это с возможностью использовать льготу по НК РФ в виде имущественного вычета при продаже имущества.

НДФЛ для российских резидентов вычисляется как 13% процентов от поступивших средств от сделки, представленных ценой машины по договору с покупателем.

Имущественный вычет представляет собой сумму, которую можно отнять от дохода, при этом 13% будут считаться на от продажной цены на автомобиль, а от разности цены и вычета. При этом налог значительно сокращается или же отсутствует вовсе, если вычет равняется или больше полученных средств от покупателя.

Размер имущественного вычета (п.2 ст.220 НК РФ) может принимать одно из двух значений:

  • 250 тыс. руб.;
  • затраты по приобретению реализованного автомобиля, если сохранились документы, подтверждающие оплату.
Предлагаем ознакомиться:  Пошлина за замену птс

Бланк 3-НДФЛ содержит 13 страниц, для отражения поступлений от продажи авто оформляются:

  • титульная страница;
  • разделы 1 и 2;
  • приложения 1 и 6.

То есть количество оформленных листов декларации, передаваемой в ФНС, будет равняться 5-ти.

Титульный лист

Обязательно заполняются все строки данного листа. При ручном заполнении нужно аккуратно вписывать буквы, знаки, цифры в отведенные клетки, иначе информация не будет правильно считана.

В верхнем поле ИНН указывается соответствующий номер, присвоенный налоговым органом при постановке на учет в качестве налогоплательщика.

Код налогового периода — 34 при подаче отчетности за год, отчетный год — 2019, а код налоговой — это номер отделения, куда сдаются документы.

Далее аккуратно заполняются сведения о продавце машины, а также данные об удостоверяющем личность документе.

Лист подписывается, ставится дата.

Раздел 1

Как отчитаться в налоговой за продажу автомобиля, надо ли уведомлять

Отражаются итоговые данные на основании заполненных других страниц декларации:

  • 010 — вписывается 1 или 3: 1 — если нужно заплатить налог, 3 — если налог равен нулю;
  • 020 и 030 — коды КБК и ОКТМО;
  • 040 — НДФЛ для перечисления из разд. 2, если в поле 010 стоит 1; если стоит 3, то поля 040 и 050 не заполняются.

Раздел 2

Для составления потребуются данные из прил 1 и 6:

  • 001 — 13% для резидентов;
  • 002 — выбирается вариант 3;
  • 010 — доход от сделки — значение показателя строки 070 из прил.1 декларации 3-НДФЛ;
  • 030 — повторяется значение 010;
  • 040 — имущественный вычет переносится из строки 070 прил.6 формы 3-НДФЛ;
  • 050 — вычет из стр. 080 прил.6;
  • 060 — база для исчисления подоходного налога по итогам сделки, определяется как стр. 030 минус стр. 040/050 (смотря какая заполнена);
  • 070 — налог, который перечисляется в бюджет в связи с продажей автомобиля, определяется как 13% от значения стр.060, если налоговая база равна нулю, налог также нулевой;
  • 150 — НДФЛ, который подлежит перечислению из стр.070 при ненулевой налоговой базе.

Приложение 1

https://www.youtube.com/watch{q}v=BOHm4QvYIM8

Сведения о полученных средствах и их источнике. Источником выступает покупатель автомобиля.

Заполнение строк:

  • 010 — 13%;
  • 020 — код дохода 03 для продажи транспортных средств, найти его можно в прилагаемой таблице к Порядку заполнения декларации 3-НДФЛ, ее измененный вид с 01.01.2020 года находится здесь;
  • 030-050 — не оформляются, если автомобиль купил гражданин;
  • 060 — ФИО покупателя;
  • 070 — стоимость автомобиля согласно договору;
  • 080 — остается пустым, так как налог с данного дохода не удержан еще.
Предлагаем ознакомиться:  Можно ли улететь из страны с судебной задолженностью

Приложение 6

На странице определяется размер имущественной налоговой льготы, которую декларант будет использовать в качестве вычета.

Заполнить нужно строку 070 или 080:

  • Если берется вычет 250000, то он указывается по строке 070, при этом размер льготы не может превышать дохода за проданный автомобиль.
  • Если берется вычет в виде расходов на покупку авто, то сумма расходов указывается по строке 080, также не более продажной цены на машину.

В строке 160 указывается размер вычета из поля 070 или 080.

Особенности уплаты налога

Если человек продает свою машину, которая находится в его собственности менее 3 лет, а ее стоимость составляет свыше 250 тыс. рублей, то он обязан отчитываться перед налоговой службой. Какие документы нужны для этого{q} Итак, если вы отчитываетесь за продажу автомобиля, то надо выполнить следующие действия:

  • получить документ с указанием суммы налога;
  • заполнить декларацию;
  • подать декларацию в ИФНС.

Раздача уведомлений, как правило, осуществляется по почте. Может быть и такое, что ваше уведомление потерялось, или вы его не заметили. Это не страшно, ведь проверить сумму налога можно онлайн через сайт налоговой службы. Далее необходимо внести данные в декларацию, указав код дохода, сумму и прочую информацию.

Что касается подачи декларации, то для этого предусмотрено несколько способов. Не нужно идти в инспекцию, ведь сделать это можно через почту или онлайн. Если вы хотите, то можно и отнести документ в налоговую инспекцию по месту жительства.

Что будет, если не информировать налоговую о проведении сделки купли-продажи{q} Как налоговая узнает о людях, продавших автомобили{q} Поскольку сделка будет регистрироваться в ГИБДД, то информация сразу же попадет в налоговую инспекцию при продаже авто. Ее сотрудник определит, должны ли вы платить налог или нет, причем подавать заявление для расчета сбора не нужно.

Отметим, что обычные люди могут не переживать о необходимости уплаты налогов, поскольку для них предусмотрены ограничения в виде суммы сделки и длительности владения. Как правило, средний срок владения автомобилем составляет 5 лет. Этот закон направлен на налогообложение деятельности перекупщиков, которые оформляют десятки автомобилей ежегодно.

Размер НДФЛ

Когда гражданин России обязан идти в налоговую службу, мы уже выяснили. Во всех остальных случаях, он освобождается от этого. Кстати, нет необходимости уплачивать сбор и в том случае, если в результате сделки не было получено дохода. Например, человек продал авто дешевле, чем купил его. Даже если его цена превышает установленное ограничение или машина была во владении меньше 36 месяцев, то о 13-процентом сборе можно не беспокоиться.

Для того чтобы уменьшить размер налога, можно воспользоваться следующими способами:

  • налоговый вычет;
  • снижение доходов;
  • занижение стоимости машины.

Законодательством предусмотрена возможность снижения размера прибыли, которая подвергается налогообложению, на сумму, потраченную на осуществление продажи. Эти затраты должны быть подтверждены чеками или другими документами. Что касается автомобиля, то к таким затратам можно отнести ремонт, тюнинг или проверку проданной машины. Эти расходы являются подтверждением того, что реальный доход от сделки гораздо меньше, чем мог бы быть.

Предлагаем ознакомиться:  От чего зависит налоговая ставка на имущество

Довольно часто в таких ситуациях расходы на приобретение и содержание машины больше, чем реальный доход от его продажи. Это значит, что налоговый сбор в этом случае не будет взиматься. Но подать декларацию в инспекцию надо, иначе придется уплатить штраф.

Еще один вариант экономии на налогах при продаже подержанного автомобиля – занижение его стоимости. Это один из наиболее распространенных способов, однако, он имеет подводные камни, особенно для покупателя.

В первую очередь покупатель занижает стоимость покупки транспортного средства. Это может показаться преимуществом, однако если он решит ее продать ранее, чем через 3 года, то размер налога будет выше. Помимо этого, в случае возникновения каких-то проблем, покупатель сможет получить компенсацию в том размере, который записан в документе о продаже автомобиля.

Налог установлен законодательно и составляет 13% от суммы дохода, полученного физическим лицом. Размер налога считается с учетом налогового вычета.

Пример расчета размера налога: в августе 2018 года гражданин Петров продал гражданину Иванову автомобиль Лада-Веста за 430 000 рублей. Петров покупал авто в салоне в июле 2017 года. Вычеты не использовал.

430 000 – 250 000 = 180 000.

180 000 * 13% = 23 400 рублей.

23 400 руб. – это и есть размер НДФЛ, который Петров должен заплатить в казну.

Полезные рекомендации

Подытожим все сказанное выше и выделим основные моменты, связанные с уплатой налогов с дохода за продажу автомобиля. Такая обязанность возникает в отношении тех лиц, которые владели транспортным средством менее 3 лет с момента получения ПТС. Также от налога освобождаются лица, которые продали свой автомобиль недорого. Для примера, если стоимость машины составляет 100 тыс. рублей, то платить ничего не надо.

Как отчитаться в налоговой за продажу автомобиля, надо ли уведомлять

Подача декларации осуществляется до 30 апреля в службу по адресу регистрации владельца, причем отчет идет со следующего после продажи года. Перечисление средств должно быть выполнено не позже 15 июля. Бланки декларации доступны на различных сайтах в сети или же в любом отделении налоговой инспекции.

Когда мы говорим об уплате налога с продажи авто, то имеются в виду только те случаи, когда гражданин имеет прибыль, которая исчисляется как разница между ценой покупки и продажи. Конечно, заявленные стоимости нужно подтвердить документами. Во всех остальных случаях люди не отчитывались и не обязаны сейчас.

https://www.youtube.com/watch{q}v=XoZjWcZDINU

Отметим, что если цена авто составляет менее 250 тыс. рублей, то хоть налог и не платится, но подавать декларацию нужно. Таким образом, вы проинформируете инспекцию о том, что доход был покрыт полностью налоговым вычетом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Онлайн помощь юриста
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector